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      關于2025年鶴山市本級財政預算調整方案的報告
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      鶴山市人民代表大會常務委員會:  

        由于上級下達我市2025年地方政府新增債務額度,根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》及地方政府債券管理的有關規(guī)定,現(xiàn)將2025年市本級財政預算調整方案報告如下:

        一、地方政府新增債務額度情況

        上級下達我市2025年新增債務限額16.97億元(均為專項債務),其中提前批新增專項債務限額11億元已編入年初預算,本次增加下達5.97億元。根據(jù)上級有關文件精神,本次下達的專項債券資金優(yōu)先安排在建、續(xù)發(fā)債項目,保障市重點項目、城市基礎設施建設等資金需求。

        二、預算調整事項

        根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《地方政府債券資金預算管理辦法》等規(guī)定,上述地方政府新增專項債務列入市本級政府性基金預算收支管理。收入方面,調增債務轉貸收入59,700萬元。支出方面,新增債務59,700萬元全部列入“其他支出”科目。綜上,2025年市本級政府性基金預算總收入和總支出由年初預算317,179萬元調整為376,879萬元,調增59,700萬元,調整后總收支平衡。

        三、新增債務后我市政府債務規(guī)模情況

        本次增加舉借債務后,預計2025年底全市地方政府債務余額為155.74億元(一般債務20.98億元,專項債務134.76億元)。全市政府債務余額控制在政府債務限額以內(nèi),政府債務風險整體可控。

        上述地方政府新增債務將根據(jù)年度到期應償還規(guī)模,將還本付息資金納入對應的預算體系安排,落實償債資金來源。

        四、落實預算調整方案和防范政府債務風險的措施

        本次預算調整方案經(jīng)批準后,將嚴格對照有關要求落實工作。一是加快債券支出使用,推動積極財政政策提升效能。壓實各級各有關部門主體責任,抓緊將用于項目建設的專項債券資金撥付至項目上,盡快形成實物工作量,盡早發(fā)揮債券資金對經(jīng)濟的拉動作用。二是多渠道落實償債來源,及時償付債券本息。做好預算安排,多渠道籌集資金,統(tǒng)籌做好還本付息安排,保障債券本息的及時償付。三是完善債務管理長效機制,防范政府債務風險。全方位挖潛增收夯實財力基礎,嚴格落實“過緊日子”要求,提高財力對債務的承載能力;持續(xù)加強政府債務管理,進一步完善全市政府債務風險防控長效機制,強化常態(tài)化風險監(jiān)測,確保債務風險總體可控。

        專此報告,請予審查批準。

        附件:2025年鶴山市本級政府性基金預算調整情況表